日博最新网址2015年部门预算
一、部门概况
(一)部门主要职责
1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传。配合市委组织部做好党员教育工作。
2.负责引导社会舆论,指导、协调市各新闻单位的工作。对新闻信息中心、市广播电视台的工作实施方针政策的指导。负责指导、监督和管理全市网络新闻宣传。
3.负责宏观指导全市文化艺术工作和精神产品的生产。对市文化广电新闻出版局的工作实施方针政策的指导。代管市文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施指导。
4.负责规划、部署市内全局性的思想政治工作,会同有关部门研究和改进基层思想政治工作。负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。承担市委思想政治工作联席会议的日常工作。
5.负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施。负责组织、协调、督促、指导全市各类群众性精神文明创建活动和未成年人思想道德建设工作。
6.负责全市对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。
7.按干部管理权限,负责市直宣传文化系统干部管理工作。组织和指导全市宣传文化系统干部培训工作。配合有关部门做好市宣传文化系统人才工作。负责全市新闻、政工职称申报评审和岗位培训。
8.负责贯彻落实中央、省委和泰州市委关于宣传思想文化事业、产业发展的指导方针,提出我市具体贯彻意见。按市委的工作部署,协调宣传文化系统各部门和单位之间关系。
9.负责开展哲学社会科学的研究和交流活动。组织开展社会科学成果评选。
10.承办市委、泰州市委宣传部交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位
内设机构11个,分别是:办公室、干部科、理论教育科、新闻科、网络宣传管理科、对外宣传科、宣传文教科、国防教育科、综合联络科、未成年人思想道德建设科、网络信息管理中心。
(三)2015年主要工作任务及目标
1.深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,组织开展“引领新常态、激发新活力、实现新突破”主题教育实践活动,统筹推进理论学习、宣传,着力凝聚全市上下团结奋进的思想共识。
2.加强社会舆论引导,打好重大宣传战役,加大对外宣传力度,打造外宣特色品牌,着力为“致力跨越赶超、加快全面小康”营造良好氛围。
3.组织开展美德善行系列活动,推进志愿服务常态化,强化未成年人思想道德建设,深化群众性精神文明创建,着力推进社会主义核心价值观落地生根。
4.牵头举办’2015中国·兴化千垛菜花旅游节和第十二届中国·兴化郑板桥艺术节各项活动,举办年度中国小说排行榜评选发布会,举办首届中国乡村电影节,组织好“三送”文化惠民活动,办好社科刊物《兴化论坛》和文艺杂志《楚风》,不断繁荣发展文化事业、产业,着力提升兴化文化影响力。
5.推进依法管网,加强网络建设管理,着力提高网上舆论工作水平。
6.加强宣传文化系统干部队伍建设,做好宣传文化人才培养工作,深入推进作风建设,着力加强基层宣传思想文化工作。
二、收支预算情况
2015年部门预算收支表为日博最新网址的收支情况。
(一)收入预算
当年收入预算361.85万元,具体为财政拨款:一般公共预算361.85万元。
(二)支出预算
当年安排支出预算361.85万元。
按功能科目分类:一般公共服务支出332.44万元,主要用于机关开展工作而发生的基本支出和专项支出;教育支出5.00万元,主要用宣传干部培训;住房保障支出24.41万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放的购房补贴。
按支出用途分类:基本支出254.05万元,其中:工资福利支出158.94万元,对个人和家庭的补助54.51万元,商品和服务支出40.60万元;项目支出107.80万元,主要有:宣传干部培训费5.00万元,网络管理及租赁费42.80万元,未成年人思想道德建设经费30.00万元,社科科研经费4.00万元,昭阳讲坛经费6.00万元,对外宣传接待费20.00万元。
日博最新网址2015年部门预算收支表
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单位:万元
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收入预算
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支出预算
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项目名称
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金额
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功能分类
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经济分类
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功能科目
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金额
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支出项目
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金额
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一、财政拨款
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361.85
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一、一般公共服务支出
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332.44
|
一、基本支出
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254.05
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1、一般公共预算
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361.85
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二、公共安全支出
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1.工资福利支出
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158.94
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2、政府性基金预算
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三、教育支出
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5
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2.对个人和家庭的补助
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54.51
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二、财政专户管理资金
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四、科学技术支出
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3.商品和服务支出
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40.60
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三、其他资金
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五、文化体育与传媒支出
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二、项目支出
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107.80
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六、社会保障和就业支出
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七、医疗卫生与计划生育支出
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八、节能环保支出
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九、城乡社区支出
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十、农林水支出
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十一、交通运输支出
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十二、资源勘探信息等支出
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十三、商业服务业等支出
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十四、国土海洋气象等支出
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十五、住房保障支出
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24.41
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十六、粮油物资储备支出
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十七、国债还本付息支出
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十八、其他支出
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本年收入合计
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361.85
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本年支出合计
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361.85
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本年支出合计
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361.85
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四、上年结转和结余
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十九、年末结余结转
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三、年末结余结转
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收入总计
|
361.85
|
支出总计
|
361.85
|
支出总计
|
361.85
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三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算安排361.85万元,其中:行政运行(宣传事务)229.64万元,安排基本支出229.64万元;一般行政管理事务(宣传事务)78.00万元,安排项目支出78.00万元;其他宣传事务支出24.80万元,安排项目支出24.80万元;培训支出5.00万元,安排项目支出5.00万元;住房公积金13.77万元,安排基本支出13.77万元;购房补贴10.64万元,安排基本支出10.64万元。
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2015年部门预算财政拨款支出预算
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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支出预算
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类
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款
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项
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小计
|
基本支出
|
项目支出
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201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
229.64
|
229.64
|
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201
|
33
|
02
|
一般行政管理事务(宣传事务)
|
78.00
|
|
78.00
|
201
|
33
|
99
|
其他宣传事务支出
|
24.80
|
|
24.80
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
5.00
|
|
5.00
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.77
|
13.77
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
10.64
|
10.64
|
|
合 计
|
361.85
|
254.05
|
107.80
|
四、政府性基金支出预算情况
2015年本单位政府性基金预算无数据。
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2015年部门预算政府性基金支出预算表
单位:万元
五、一般公共预算基本支出预算情况
2015年一般公共预算基本支出预算安排数254.05万元,其中:工资福利支出158.94万元,商品和服务支出40.6万元,对个人和家庭补助54.51万元。
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2015年一般公共预算基本支出预算表
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|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出预算安排数
|
|
合 计
|
254.05
|
301
|
工资福利支出
|
158.94
|
30101
|
基本工资
|
30.41
|
30102
|
津贴补贴
|
94.4
|
30103
|
奖金
|
9.56
|
30104
|
社会保障缴费
|
16.2
|
30199
|
其他工资福利支出
|
8.37
|
302
|
商品和服务支出
|
40.6
|
30201
|
办公费
|
12.48
|
30207
|
邮电费
|
1.08
|
30211
|
差旅费
|
2.3
|
30215
|
会议费
|
0.3
|
30216
|
培训费
|
0.3
|
30217
|
公务接待费
|
0.34
|
30228
|
工会经费
|
1.48
|
30229
|
福利费
|
0.32
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6
|
30239
|
其他交通费用
|
15.26
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.74
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
54.51
|
30302
|
退休费
|
28.68
|
30305
|
生活补助
|
1.42
|
30311
|
住房公积金
|
13.77
|
30313
|
购房补贴
|
10.64
|
六、“三公”经费及会议费、培训费预算情况
1、“三公”经费支出预算
2015年兴化市委宣传部公共财政安排“三公”经费预算41.6万元,较2014年压降0.16万元,压减0.38%。主要原因是2015年认真落实党政机关厉行节约的有关规定,公务接待费按照2015年度预算统一进行了压减。其中:
(1)因公出国(境)经费0万元,预算未安排,与2014年持平。
(2)公务用车运行维护预算6万元,与2014年持平,公务用车购置,0万元,预算未安排,与2014年持平。2015年市内公务交通费包干定额15.26万元,较上年减少0.15万元(人员调整)。
(3)公务接待预算20.34万元,较2014年压降0.01万元。
2、会议费、培训费支出预算
2015年兴化市委宣传部公共财政安排会议费支出预算0万元,与2014年持平;培训费支出预算5万元,与2014年持平。
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“三公”经费及会议费、培训费财政拨款情况统计表
单位:万元
项 目
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本年预算数
|
合 计
|
46.60
|
1、因公出国(境)费用
|
0
|
2、公务接待费
|
20.34
|
3、公务用车费
|
21.26
|
其中: (1)公务用车维护费
|
6.00
|
(2)公务用车购置费
|
0
|
4、会议费
|
0
|
5、培训费
|
5.00
|