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日博最新网址2015年部门决算
发布日期:2016-08-18作者: 宣传部 浏览次数: 字号:[ ]

日博最新网址2015年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传。配合市委组织部做好党员教育工作。

2.负责引导社会舆论,指导、协调市各新闻单位的工作。对新闻信息中心、市广播电视台的工作实施方针政策的指导。负责指导、监督和管理全市网络新闻宣传。

3.负责宏观指导全市文化艺术工作和精神产品的生产。对市文化广电新闻出版局的工作实施方针政策的指导。代管市文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施指导。

4.负责规划、部署市内全局性的思想政治工作,会同有关部门研究和改进基层思想政治工作。负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。承担市委思想政治工作联席会议的日常工作。

5.负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施。负责组织、协调、督促、指导全市各类群众性精神文明创建活动和未成年人思想道德建设工作。

6.负责全市对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。

7.按干部管理权限,负责市直宣传文化系统干部管理工作。组织和指导全市宣传文化系统干部培训工作。配合有关部门做好市宣传文化系统人才工作。负责全市新闻、政工职称申报评审和岗位培训。

8.负责贯彻落实中央、省委和泰州市委关于宣传思想文化事业、产业发展的指导方针,提出我市具体贯彻意见。按市委的工作部署,协调宣传文化系统各部门和单位之间关系。

9.负责开展哲学社会科学的研究和交流活动。组织开展社会科学成果评选。

10.承办市委、泰州市委宣传部交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构11个,分别是:办公室、干部科、理论教育科、新闻科、网络宣传管理科、对外宣传科、宣传文教科、国防教育科、综合联络科、未成年人思想道德建设科、网络信息管理中心。

三、2015年主要工作完成情况

1.贯彻学习习总书记系列讲话,通过理论宣讲、党校培训、专题研讨、报告讲座等载体,推动党的创新理论教育。选聘专职宣讲员38名,先后深入基层开展了近300场专题宣讲,直接受众达2万多人次。  

2.切实加强市委中心组学习,组织巡学、督学,全年市委中心组学习15次。

3.广泛开展形势政策教育和群众宣传教育活动,推进党组织示范点建设。

4.做好《兴化论坛》社科普及刊物的编辑和发行工作,出版兴化社科首刊《兴化论坛》,201510月市社科联被表彰为全国先进社科组织。

5.组织重大主题、重点工作、重要活动宣传,大力宣传先进典型。

6.加强新闻发言人制度建设,常态化开展新闻发布活动,2015年围绕群众关注的生态、民生等方面的情况召开新闻发布会11场。

7.强化网络舆情管理,定期组织网络版主、知名网友交流活动。

8.组织省级文明城市创建工作,开展文明交通、环境卫生等专项整治;做好系列文明创建工作、办好第六届“社区邻里节”、评选表彰文明小区等活动。

9.加强文明志愿者队伍建设,开展志愿服务活动。发放“志愿者”卡,培育鼓励志愿服务组织,全市登记注册志愿者人数达11万人,占城镇人口比例达17.8%

10.牵头组织“千垛菜花旅游节”,开展19项经贸、旅游、文化活动。

11.做好典型宣传,今年我市有5人入围“中国好人榜”,组织开展“年度人物”和“最美兴化人”评选表彰活动。

12.认真组织实施未成年人思想道德建设十件实事项目。开展“八礼四仪”养成教育、文明礼仪夏令营、“文明小义工”志愿服务等形式多样的教育活动。

13.推进社会主义核心价值观建设,使其落地生根。

14.牵头组织开展“第十二届郑板桥艺术节”,共开展了22项相关活动,提升兴化知名度。

15.加强爱国主义教育基地建设,进一步增强受众面。

16.继续举办百姓传戒联欢晚会、舞蹈大赛、龙舟大赛、广场舞大赛等群众文化活动。

17.组织实施“三下乡”服务活动,全年共举办“梦水乡·民星汇”群众文艺演出10次。全面完成“三送”任务,全年送戏98场次,送电影6852场次。

18.组织开展“五走进”活动,办好《楚风》双月刊。

 

第二部分 日博最新网址2015年度部门决算表

附件:2015年度日博最新网址部门决算表

  

第三部分 日博最新网址2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

日博最新网址2015年度收入702.53万元,比上年减少15.48万元,下降2.16 %。支出760.63万元,比上年增加148.62万元,增长24.28 %主要原因是本年度财政下达追加的项目支出指标较上年有所下降、人员经费支出增加及上年项目结转和结余资金在本年支出。其中:

()收入总计702.53万元。包括:

1.财政拨款收入702.53万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少15.48万元,下降2.16 %。主要原因是本年度财政下达追加的项目支出指标较上年有所下降

2.上级补助收入无数据,与上年持平。

3.事业收入无数据,与上年持平。

4.经营收入无数据,与上年持平。

5.附属单位上缴收入无数据,与上年持平。

6.其他收入无数据,与上年持平。

7.年初结转和结余148.87万元,主要为日博最新网址上年结转和结余在本年度使用的文明创建等项目资金。

()支出总计760.63万元。包括

1.一般公共服务(类)支出711.22万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的各项支出和完成特定的行政工作任务的项目经费。与上年相比增加127.89万元,增长   21.92%。主要原因是人员支出增加及上年结转和结余项目资金在本年支出。

2.教育支出(类)支出5万元,主要用于日博最新网址宣传干部业务培训发生的支出。与上年持平。

3.文化体育与传媒(类)支出20万元,主要用于中国小说学会年度排行榜评议会费用。与上年相比增加20万元,主要原因是本年度财政下达追加下的指标增加。

4.住房保障(类)支出24.41万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放的购房补贴。与上年相比增加0.73万元,增长3.08 %。主要原因是人员经费支出的增加。

5.年末结转和结余90.77万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为日博最新网址本年度预算安排的外宣、冬训等项目资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

日博最新网址本年收入合计702.53万元,其中:财政拨款收入702.53万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上交收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

日博最新网址本年支出合计760.63万元,其中:基本支出381.03万元,占50.09%;项目支出379.6万元,占49.91%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

日博最新网址2015年度财政拨款收入702.53万元,比上年减少15.48万元,下降2.16%.支出760.63万元,比上年增加148.62万元,增长24.28 %主要原因是本年度财政下达追加的项目支出指标较上年有所下降、人员经费支出增加及上年项目结转和结余资金在本年支出

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。日博最新网址2015年财政拨款支出760.63万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,比上年增加148.62万元,增长24.28 %。主要原因是人员经费支出增加及上年项目结转和结余资金在本年支出。

日博最新网址2015年财政拨款支出年初预算为361.85万元,支出决算为760.63万元,完成年初预算的210.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出的增加及上年项目结转和结余在本年支出。其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为229.64万元,支出决算为351.62万元,完成年初预算的153.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出的增加。

2. 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为78万元,支出决算为145.7万元,完成年初预算的186.79%,主要原因是本年度财政追加下达的对外宣传等指标增加

3. 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为24.8万元,支出决算为213.9万元,完成年初预算的862.5%,主要原因是本年度财政追加下达的慰问农民文艺志愿服务活动、党员冬训等指标增加

(二)教育支出(类)

 进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

(三)文化体育与传媒支出(类)

其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)年初预算0万元,支出决算20万元,本年度财政下达追加中国小说学会年度排行榜评议会费用的指标。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.77万元,支出决算为13.77万元,完成年初预算的100%

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为10.64万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

日博最新网址2015年度财政拨款基本支出381.03万元,其中:

(一)人员经费269.34万元。主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴。

(二)公用经费111.69万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。日博最新网址2015年一般公共预算财政拨款支出760.63万元,与上年相比,财政拨款支出增加148.62万元,增长24.28 %。主要原因是人员经费支出增加及上年项目结转和结余资金在本年支出。日博最新网址2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.85万元,支出决算为760.63万元,完成年初预算的210.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加及上年项目结转在本年支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

日博最新网址2015年度一般公共预算财政拨款基本支出381.03万元,其中:

(一)人员经费269.34万元。主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴。

(二)公用经费111.69万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

日博最新网址2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,本年度此项支出无数据;公务用车购置及运行费支出11.14万元,占“三公”经费35.39%;公务接待费支出20.34万元,占“三公”经费64.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出为0万元。本单位本年度此项支出无数据。

2.公务用车购置及运行费支出决算为11.14万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。本单位本年度此项支出无数据。

2)公务用车运行维护费决算支出11.14万元,完成预算的185.67%,决算数大于预算数的主要原因是两辆汽车磨损严重,尤其是苏MD0013汽车使用年份较长,部分零件更换花费较大,接送媒体及使用比较频繁,造成支出增加。

3.公务接待费22.63万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出20.34万元,完成预算的100%2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待165批次,1740人次。国内公务接待主要用于中央、省、泰州各类媒体记者,文学、摄影、书法、社科等国内外来宾以及承接省、泰州相关会议工作餐费用等

日博最新网址2015年度一般公共预算财政拨款安排会议费决算支出31.12万元,此项年初未安排决算,2015年度本级财政下达追加指标。2015年度全年召开会议2个,参加会议1200 人次。主要为召开中国小说学会年度排行榜评议会、党员冬训动员会。

日博最新网址2015年度一般公共预算财政拨款安排培训费决算支出5万元,完成预算的100%2015年度全年组织培训班2个,培训次数80人次。主要为培训宣传干部思想文化、文明单位业务等。

十、政府性基金预算收入支出的决算情况说明

日博最新网址2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余及本年收支决算无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年日博最新网址机关运行经费支出111.69万元,比2014年减少1.58万元,降低1.39%,主要原因单位厉行节约、控制开支。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度日博最新网址无政府采购支出。

 

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

()其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

()结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

() 宣传事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

宣传事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。

其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)反映支持文化产业发展专项支出。

住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 




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